Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 10130/2024
Číslo v CRZ*: |
10130/2024 |
Predmet: |
Smotana 30% 250ml TAMI, ..., vajcia L 30ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov, IČO: 51196603 |
Hodnota faktúry: |
238,12 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05