Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry

Faktúra: 253/2019

Číslo v CRZ*:

253/2019

Predmet:

Autobusová doprava VB

Zmluvná strana:

dodávateľ: DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 Rankovce, IČO: 47442182

Hodnota faktúry:

550,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:08
Upravené: 14.10.2019 17:05