Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 154/2021
Číslo v CRZ*: |
154/2021 |
Predmet: |
Toner HP 435/36/285/CRG725 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MKaTech, s.r.o., Čínska 25, 040 13 Košice, IČO: 45264325 |
Hodnota faktúry: |
30,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
06.09.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05