Konzervatórium Košice Timonova 2 - faktúry
Faktúra: 1147
Číslo v CRZ*: |
1147 |
Predmet: |
strava 07/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NAŠA s.r.o, Okružná 201, Valaliky |
Hodnota faktúry: |
61,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
04.08.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:45
Upravené:
15.10.2019 08:24