Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 03/02/23
Číslo v CRZ*: |
03/02/23 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
periodické revízie spotrebičov a prenosného náradia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Štefan Staroň, Levočská 159/04, IČO: 10763155, Ing. Štefan Staroň |
Hodnota faktúry: |
120,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
10.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20