Jazyková škola SNV - faktúry
Faktúra: 14/2021
Číslo v CRZ*: |
14/2021 |
Predmet: |
Dezinfekčné prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817 |
Hodnota faktúry: |
270,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
31.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:22
Upravené:
15.10.2019 08:20