Jazyková škola SNV - faktúry

Faktúra: 11/2021

Číslo v CRZ*:

11/2021

Viazanosť k zmluve:

11/2021

Predmet:

Čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

111,02 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.10.2021

Dátum zverejnenia:

29.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:22
Upravené: 15.10.2019 08:20