Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 2025005
Číslo v CRZ*: |
2025005 |
Predmet: |
Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním priestorov 02/2025 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPŠD, Hlavná 113, 040 01 Košice, IČO: 00161730 |
Hodnota faktúry: |
802,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
11.02.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18