Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 8360929607
Číslo v CRZ*: |
8360929607 |
Predmet: |
Mesačný poplatok za pevnú linku 11/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
9,22 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18