Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 16/2025
Číslo v CRZ*: |
16/2025 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Control F, s.r.o., Drevárska 470/2A, Spišská Nová Ves, IČO: 52507581 |
Hodnota faktúry: |
319,75 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
20.02.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54