Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 2047/2024
Číslo v CRZ*: |
2047/2024 |
Predmet: |
mesačný poplatok za kopírovacie služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Next team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104 |
Hodnota faktúry: |
12,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8302686/ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54