Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 119/2024
Číslo v CRZ*: |
119/2024 |
Predmet: |
pracovné odevy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rempo, M. R. Štefánika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
470,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
28.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54