Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 101/2024

Číslo v CRZ*:

101/2024

Predmet:

oprava kopírovacieho stroja

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov, IČO: 31656544

Hodnota faktúry:

290,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2024

Dátum zverejnenia:

24.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54