Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 2039
Číslo v CRZ*: |
2039 |
Predmet: |
práčka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovakia Team, s.r.o., M.R.Štefánika 191/41, Trebišov, IČO: 31672345 |
Hodnota faktúry: |
399,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54