Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 4045
Číslo v CRZ*: |
4045 |
Predmet: |
nákup potravín |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Horesko, Strojnícka 19 Prešov, IČO: 51196603 |
Hodnota faktúry: |
168,91 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Obj. 51/2024 zo dňa 1.3.2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54