Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 1038

Číslo v CRZ*:

1038

Predmet:

nákup obalov na balenie strav

Zmluvná strana:

dodávateľ: Technology Slovakia, s.r.o., Záturčianska 10, 036 01 Martin, IČO: 36388173

Hodnota faktúry:

121,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.09.2022

Dátum zverejnenia:

07.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Obj.č.2/2022 RŠJ-30.08.2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54