Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 2015
Číslo v CRZ*: |
2015 |
Predmet: |
údržba kopírky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ikaro, s.r.o., Okružná 32,080 01 Prešov, IČO: 31656544 |
Hodnota faktúry: |
132,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
13.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 71/2019 HČ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54