Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 2021

Číslo v CRZ*:

2021

Predmet:

naloženie a dovoz antuky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 07501 Trebišov, IČO: 00188433

Hodnota faktúry:

60,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.06.2022

Dátum zverejnenia:

22.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBj.č.40/2022 HČ-14.6.2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54