Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 61
Číslo v CRZ*: |
61 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
školiaci materiál a potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daffer spol. s.r.o., Včelárska1, Prievidza, IČO: 36320439 |
Hodnota faktúry: |
1 948,54 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
20.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54