Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 106

Číslo v CRZ*:

106

Predmet:

OOPP

Zmluvná strana:

dodávateľ: Rempo, Štefánika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

369,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2019

Dátum zverejnenia:

09.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54