Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 102
Číslo v CRZ*: |
102 |
Predmet: |
materiál do krovinorezu, kosačky a postrekovača |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: STA-KO servis, Kotulak, Varichovská 150/91, Trebišov, IČO: 45315329 |
Hodnota faktúry: |
167,68 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
05.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54