Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 27
Číslo v CRZ*: |
27 |
Predmet: |
orez a výrub |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, Trebišov, IČO: 00188433 |
Hodnota faktúry: |
1 005,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
21.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54