Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1035/2021
Číslo v CRZ*: |
1035/2021 |
Predmet: |
Telefonne poplatky 92021 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
10,81 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
03.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Zmluva č.117397915/02.04.2009 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54