Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 2054
Číslo v CRZ*: |
2054 |
Predmet: |
nákup tonerov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Damedis s.r.o., Kukučínova 6571, Zvolen, IČO: 47864249 |
Hodnota faktúry: |
124,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.09.2020 |
Dátum zverejnenia: |
30.09.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Obj. č.51/2020 HČ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54