Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 2048

Číslo v CRZ*:

2048

Predmet:

Materiál na opravu a údržbu kosačky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sta-ko Servis, Kotulak, Varichovská 2337, IČO: 45315329

Hodnota faktúry:

160,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.09.2020

Dátum zverejnenia:

08.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Obj. č.45/2020 HČ

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54