Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 56

Číslo v CRZ*:

56

Predmet:

údržba budovy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majoroš, Varichovská 1408/61, Trebišov, IČO: 33155666

Hodnota faktúry:

230,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.06.2020

Dátum zverejnenia:

12.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54