Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1064/2025
Číslo v CRZ*: |
1064/2025 |
Predmet: |
Tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 |
Hodnota faktúry: |
282,38 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00