Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1055/2025
Číslo v CRZ*: |
1055/2025 |
Predmet: |
Lata strešná + lepidlo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Žeňuch - Strešné centrum Sobrance, Kúpeľská 1012/88, 073 01 Sobrance, IČO: 45900671 |
Hodnota faktúry: |
59,32 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00