Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1032/2025
Číslo v CRZ*: |
1032/2025 |
Predmet: |
Spotrebný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Martin Kuzma, VODO-KOVO, Bernolákova 2/2, 073 01 Sobrance, IČO: 34833625 |
Hodnota faktúry: |
35,92 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
07.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00