Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1181/2024
Číslo v CRZ*: |
1181/2024 |
Predmet: |
Preprava žiakov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Demjan - DEMJAN BUS, Ubľa 55, 067 73 Ubľa, IČO: 43894305 |
Hodnota faktúry: |
95,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
21.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00