Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1179/2024
Číslo v CRZ*: |
1179/2024 |
Predmet: |
Prenájom rohoží |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 00161187 |
Hodnota faktúry: |
14,09 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
17.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00