Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1153/2024
Číslo v CRZ*: |
1153/2024 |
Predmet: |
Spotrebný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Martin Kuzma, VODO-KOVO, Štefániková 28, 073 01 Sobrance, IČO: 34833625 |
Hodnota faktúry: |
25,81 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
23.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00