Gymnázium Sobrance - faktúry

Faktúra: 1013/2024

Číslo v CRZ*:

1013/2024

Predmet:

Elektródy k AED

Zmluvná strana:

dodávateľ: Aura Trade s.r.o, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, IČO: 44733721

Hodnota faktúry:

130,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.01.2024

Dátum zverejnenia:

16.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:39
Upravené: 18.11.2019 09:00