Gymnázium Sobrance - faktúry

Faktúra: 1223/2023

Číslo v CRZ*:

1223/2023

Predmet:

Prenájom rohoži

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364

Hodnota faktúry:

13,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2023

Dátum zverejnenia:

27.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:39
Upravené: 18.11.2019 09:00