Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1223/2023
Číslo v CRZ*: |
1223/2023 |
Predmet: |
Prenájom rohoži |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 |
Hodnota faktúry: |
13,08 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
27.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00