Gymnázium Sobrance - faktúry
Faktúra: 1171/2023
Číslo v CRZ*: |
1171/2023 |
Predmet: |
Microsoft Office 2019 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Digital Coach s.r.o., Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47845333 |
Hodnota faktúry: |
381,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
29.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00