Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry

Faktúra: 010/49/2021

Číslo v CRZ*:

010/49/2021

Predmet:

faktúra za vodné a stočné

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatran ská vodárenská prevádzková špoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 16500968

Hodnota faktúry:

1 060,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.04.2021

Dátum zverejnenia:

14.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:40
Upravené: 29.10.2019 11:10