Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 261/2025

Číslo v CRZ*:

261/2025

Predmet:

ANDREANSKY_obrusy do piestorov ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723

Hodnota faktúry:

532,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.05.2025

Dátum zverejnenia:

07.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 10250034

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49