Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 249/2025

Číslo v CRZ*:

249/2025

Predmet:

STOVA_skrutky, vrtáky, podložky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747

Hodnota faktúry:

11,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.05.2025

Dátum zverejnenia:

05.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 251695

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49