Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 186/2025

Číslo v CRZ*:

186/2025

Predmet:

PEDRO PLUS_obrúsky + WC súpravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

89,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.03.2025

Dátum zverejnenia:

25.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 0135/25

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49