Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 184/2025
Číslo v CRZ*: |
184/2025 |
Predmet: |
SLANINKA D._odborná prehliadka a servis plynového zariadenia v priestoroch ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce, IČO: 107056744 |
Hodnota faktúry: |
154,22 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
25.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
FA: 0327032025 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49