Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 183/2025

Číslo v CRZ*:

183/2025

Predmet:

DARVAŠI J._svietidlá + inštalácia v učebni IT

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Jakub Darvaši, Dubová 2021/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 55506160

Hodnota faktúry:

548,22 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.03.2025

Dátum zverejnenia:

25.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 005/2025

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49