Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 170/2025

Číslo v CRZ*:

170/2025

Predmet:

UNICER_brúsenie, natieranie, maľovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNICER s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48254631

Hodnota faktúry:

2 570,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.03.2025

Dátum zverejnenia:

20.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 2025/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49