Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 168/2025
Číslo v CRZ*: |
168/2025 |
Predmet: |
PEDRO PLUS_čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817 |
Hodnota faktúry: |
230,77 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
19.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
FA: 0132/25 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49