Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 656/2024

Číslo v CRZ*:

656/2024

Predmet:

sklá na stoly do ŠJ_10ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter REPKA, Kvetná 9171/28, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO: 41687868

Hodnota faktúry:

470,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2024

Dátum zverejnenia:

10.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 94

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49