Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 534/2024
Číslo v CRZ*: |
534/2024 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
voda 10/2024 GYM |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Hodnota faktúry: |
972,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
04.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
FA: 524177504 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49