Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 495/2024

Číslo v CRZ*:

495/2024

Predmet:

údržbárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747

Hodnota faktúry:

31,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.10.2024

Dátum zverejnenia:

11.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

FA: 245794

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49