Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 189/2024
Číslo v CRZ*: |
189/2024 |
Predmet: |
Multičistič Karcher - 2ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KARCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663 |
Hodnota faktúry: |
138,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.05.2024 |
Dátum zverejnenia: |
07.05.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
FA: 6230641381 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49