Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 84/2024
Číslo v CRZ*: |
84/2024 |
Predmet: |
potraviny - ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 911 01 Trenčín, IČO: 36238091 |
Hodnota faktúry: |
1 352,09 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
08.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
fa 24160057 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49