Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 75/2024
Číslo v CRZ*: |
75/2024 |
Predmet: |
hovory 2/2024 v zmysle zmluvy č. 5100038407 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
49,44 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
07.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
fa 8345229535 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49