Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 20220001
Číslo v CRZ*: |
20220001 |
Predmet: |
natieračské práce - kuchyňa ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jozef Grečko, Slovenská 616/26, 053 21 Markušovce, IČO: 37177290 |
Hodnota faktúry: |
1 128,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.07.2022 |
Dátum zverejnenia: |
21.07.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49